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                                                                                                                                                  职位推荐:幼儿园保安英语家教童装营业员服装搭配师餐饮客户关系检测助理工程师影视广告策划早教物流管理理货化学分析用户体验设计育婴师在线咨询董事长秘书

                                                                                                                                                  审计监督
                                                                                                                                                  全选
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                                                                                                                                                  审计监督陕西西咸新区发展集团有限公司西安-西咸新区12-03

                                                                                                                                                  学历要求:|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:150-500人

                                                                                                                                                  学历要求:硕士研究生及以上学历专业要求:财会、审计、经济、工程等相关专业 岗位职责:①负责制定审计监督相关规范和管理制度,并监督有关规章制度的实施; ②负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结; ③负责组织开展常规审计及各类专项审计; ④对下属全资及控股子公司开展常规审计及各类专项审计; ⑤协助、配合政府审计部门开展的审计工作; ⑥组织对审计过程中所发现问题的整改与跟进; ⑦负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人的合法权益。  岗位任职要求:①3年以上大中型企事业单位财务、审计工作经验;②熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策,熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务,具有极强的财务审计分析能力; ③思维敏捷,有很强的组织、协调能力,良好的沟通能力。 备注:具有中级会计师、审计师以上职称,或持有CPA证书者优先。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  审计监督部副经理江苏省建筑工程集团有限公司南京1.5-2千/月11-14

                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

                                                                                                                                                  岗位职责:(1)、负责审计监督部的全面工作,及时向分管领导汇报部门工作;(2)、负责拟订公司审计工作规章制度,并检查、督促审计制度的贯彻执行情况;(3)、负责编制公司年度审计工作计划,制订完成审计任务的措施,组织审计工作计划的推进与落实,指导和协调审计工作的开展,检查计划的执行情况;(4)负责主持部门工作会议,总结审计工作中带有共性的问题,并及时提出解决相关问题的方案;审议、决定审计工作中的重大问题;对特别重大事项及问题,向上级提出应对处对与处置方案;(5)负责分析、判断审计资料,不断改进审计方法,提高审计效率和质量;(6)出具审计报告,提出审计建议,对被审事项作出真实合理的评价;(7)完成领导交办的其他工作任务。任职要求:(1)、40 岁以下,财务、审计或相关专业全日制本科及以上学历,中级以上职称;(2)、熟悉财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规,了解公司运营管理、内部控制制度和相关业务流程;(3)、具有良好的职业判断能力和丰富的财务分析处理经验,掌握最新审计理论和方法;(4)、具有良好的沟通能力和书面表达能力;(5)、性格沉稳、干练,思维敏捷。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  审计监管部主管/经理深圳市东关投资集团有限公司深圳-福田区1.5-2万/月12-07

                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

                                                                                                                                                  1、负责工程专业审计,主导建设项目立项、预算、决算和工程验收等专项审计监督、日常工程巡检;2、负责公司运营审计、成本结算审计、工程招投标审计、工程管理审计等进行审计监督;3、组织全过程审计,收集审计证据,查清审计事实、原因和责任人,提出审计整改建议;4、完成上级领导临时交办的工作。任职资格:1、统招本科及以上学历,工程、造价类或相关专业,; 2、具有3年及以上工作经验,具有房地产工程成本管理、工程造价审计、工程施工管理、工程设计管理等一项或多项工作经验; 3、熟悉相关业务的法律法规、管理流程,熟练掌握相关领域专业知识和实际操作; 4、具有较强的综合分析、文字撰写能力,以及良好的组织、沟通、表达能力。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

                                                                                                                                                  职责描述:1.协助直线经理完成资金收付、财务核算、经费管理、报表编制及分析工作以及新业务的吸收再造工作,为公司业务顺畅运营提供保障;2.协助直线经理对经营单位财务状况、财务收支等有关经营活动进行审计监督和审计评价。需求专业:财务、审计、法务、安全/环境工程、数据分析。相关要求:1.全日制本科及以上学历;2.英语熟练,具备一定的听、说、读、写能力,国家六级425分以上,或托福达到90分,或雅思达到6.5分;3.中共党员、优秀学生干部优先录用;4.具备良好的沟通能力、逻辑思维能力,有较强的团队协作意识,能够适应一定的工作压力。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

                                                                                                                                                  专业:会计学、财务管理、审计学、金融学、经济学等岗位职责:1、负责监督执行集团内部审计规章制度,工作程序;2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及相关经济合同进行审计监督;3、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性合理性、有效性进行检查、评价及反馈。    任职要求:1、本科及以上学历,财会、金融相关专业;2、耐心细致、责任心强、吃苦耐劳、积极进取,具有较强的团队意识。3、敬业踏实,认真负责,细心严谨,有良好的职业素质和团队精神及沟通协调能力;工作地点:江浙沪、安徽、山东、江西、陕西、湖北、湖南、北京

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

                                                                                                                                                  专业要求:审计学、财会类专业工作职责:1、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,配合监察人员进行企业内部审计。2、依据公司管理制度的要求加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实。4、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督;5、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

                                                                                                                                                  岗位职责:1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。3、工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。4、合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。5、离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。6、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。7、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。 任职要求:1、全日制本科以上学历,审计类或财经专业,具备中级职称或者注册会计师资格;2、5年以上大中型制造型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验;3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力;5、人品正直,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守;6、党员优先。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

                                                                                                                                                  岗位职责:1、建立健全企业内控,内审工作体系,编制、修订和发布内控手册,完善内控制度和操作流程;2、协助总经办与各部门编制、修订公司各类运营规范制度和流程,并对规范性的协调配合一致性、合规性负责;3、制定年度内控审计工作计划,对公司及下属子公司开展内控检查及内部审计工作,出具检查及审计报告,提出具体意见及改善建议;4、负责对公司及下属子公司的重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同进行审计监督;5、负责对公司的财务计划和预算执行、财务收支及其账目、投资及资产安全等经济活动进行审计;6、组织对公司及下属子公司主要责任人的离任经济责任审计,配合外部机构对公司的审计、稽核检查;7、组织公司及下属子公司ISO9000等管理系统的建设与周期性内部审核;8、对内部审核发现问的后续纠正及预防措施进行落实跟踪;9、总裁办分派的其他临时工作任务。任职资格:1、本科及以上学历,法律、财会、审计、管理等相关专业,持律师或会计师或审计师资格证优先考虑;2、3年以上相关工作经验,有上市公司审计相关工作经验者优先考虑;3、熟悉内审准则、内控体系及相关工作流程,具有独立开展工作能力;4、熟悉ISO9000体系管理标准优先考虑;5、具备优秀的发掘、总结问题能力与沟通、跟踪问题解决方案的能力;6、秉持高度的职业化精神,在正直。原则性强的基础上能进行积极良心的聆听和独立思考。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:

                                                                                                                                                  实施工程项目审计,开展工程项目事前、事中及事后的审计监督,对工程项目的招投标流程、合同签订、工程变更、主材设备采购、竣工结算进行审计监控等。专业要求:工程造价、工程管理等专业本科及以上学历。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:150-500人

                                                                                                                                                  1、完善公司内部审计规章制度,与集团审计部门工作对接和落实等;2、负责建立和完善公司内部审计流程、内审操作规范及内审知识培训制度、内审工作模板;3、组织实施内控流程审计等各项审计工作,对公司各项业务给予独立、客观审计评价及建议;4、针对各项审计工作结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督审计结论和合理化建议的跟踪落实; 5、对公司项目成本及预决算进行审计监督;6、对公司中层以上人员及特殊岗管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;7、积极与集团公司沟通内控制度的研讨和分析,提出加强内控制度的建议;8、在审计部负责人领导下,参与其他综合审计或者专项审计与调查; 9、完成领导交代的其他工作任务。任职要求(资格):1、本科以上学历,审计、会计相关专业,具有会计师或审计师中级职称,CPA、CIA优先;2、8年以上大中型制造业财务或审计工作经验,独立负责审计或财务工作3年以上;3、了解并熟练运用企业会计准则、审计准则、国家财税法规;4、熟悉药企生产、质量、采购、销售等工作流程者优先;5、熟悉企业内部控制规范,掌握各项审计技术,具备审计职业敏感性,具备提出解决方案的能力; 6、有较强的学习能力,良好的执行力及协调能力;

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

                                                                                                                                                  岗位职责:1、协助总部及下属子公司财务收支及核算情况进行审计监督;2、协助总部及各级子公司主要控制环节进行管理审计;3、参与子公司相关人员离任审计;4、参与内控风险点梳理,组织实施检查,跟进整改优化,完善内控体系建设。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计相关专业;2、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题;3、持续的学习能力、优秀的表达和沟通能力。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

                                                                                                                                                  岗位职责:1、独立开展专项审计、专案审计、常规审计等工作,同时出具相应审计报告;2、负责审查集团财务各项制度落实,确保其真实性、准确性、合理性以及符合《企业会计准则》等相关要求;3、监察全集团各项工作流程,完善集团风险漏洞、纠正审计出现的各项问题;4、对集团各单位部门执行的资金预算、资金各项收支、采购、盘点、政策活动等进行审计监督,对错误行为做到立即汇报、采取预警或制止措施。岗位要求:1、本科及以上学历,5年及以上内审相关经验,事务所及地产公司经验具备优先;2、能适应经常出差需求,需要持有CPA/CIA证书,有审计师资格证书者优先;3、熟悉会计制度和会计准则,具备审计专业知识,要有一定水平的理解能力、分析能力和判断能力;4、具团队精神和卓越沟通技巧,具强的专业知识和工作态度,能有过人的解决问题能力,能以积极乐观心态完成烦琐而时间紧迫的工作。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

                                                                                                                                                  1、参与企业总体战略规划、经营计划的制订,为确保企业战略规划的可行性提供财务方面的信息支持。2、主持拟定公司的财务内控制度以及有关财会机构设置和财务人员聘任的方案,经公司批准后实施,为公司财务目标的实现提供组织与人员保障。3、根据公司的战略规划,主持编制和调整公司年度收支预算和资金管理预算,经公 司审核后组织实施,并监督、控制各部门预算执行情况,以确保各项预算执行的有效性。4、主持制订公司资金管理办法;组织各部门定期分析公司资金预算和实际执行情况,提出分析报告,提交公司领导进行相关决策。5、主持制订公司各类资产管理办法,固定资产投资等方面的会计核算管理办法,财务决算管理办法。6、全面协调与财政、税务、审计、金融系统、外汇管理等单位的关系,配合做好审计监督等各项工作,为公司创造和谐的外部政策环境。7、 监督指导下属进行会计核算工作。8、培训、指导、监督、考核以及激励下属人员的工作,执行公司各项规章制度,完善部门内部各项管理措施,提高员工的工作能力、维持本部门正常的工作秩序,创造良好的工作环境。任职要求:1、本科及以上学历,财务、经济类相关专业;2、5年以上大型生产制造型企业财务管理经验;3、熟悉财经、税收等相关法律、法规规定;4、良好的职业道德,较强的组织能力,并具备解决问题的能力,责任心强。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  内审法务经理(总部/昆明)云南瑞和锦程实业股份有限公司昆明-西山区12-14.4万/年12-07

                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

                                                                                                                                                  1、薪酬待遇12W~14.4W元/年(按实际经营业绩进行考核后发放)五险一金、周末双休、带薪年假、假期福利、餐饮补贴、通讯补助、节日福利、职称补贴、学历补贴、股权激励;2、岗位职责(1)制定公司审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;(2)负责对所属单位公司贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、公司经营目标的完成情况等进行审计监督; (3)对公司的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计;(4)负责对公司内部会计凭证、账薄、报表的合理、合规、合法性进行审计;(5)负责对公司预算报告及内外经济合同进行审计;(6)负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督;(7)负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计;(8)负责对公司离任管理层人员的经济责任进行审计;(9)负责协助外部审计部门开展对公司的审计工作;(10)对重大审计事项作出的处理决定,经公司管理层批准后,被查单位必须执行,审计部监督检查执行情况;(11)协助领导开展内审法务部与内外的沟通与协调工作;(12)管理与银行、税务等其他机构的关系; (13)内审法务部的工作岗位设置,人员安排;(14)组织部门人员定期开展业务和专业培训,对部门人员开展绩效考评3、任职要求(1)本科学历,财务、法律相关专业,会计中级职称(CPA、CIA)优先;(2)具有五年以上相关工作经验,其中两年以上同职位工作经验;(3)专业的审计管理能力,基本的财务知识,熟练的计算机应用能力,专业的法务知识;(4)正直诚实的个性,工作责任心强,良好的人际和沟通协调能力,较强的沟通、协调能力;良好的计划、组织能力。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

                                                                                                                                                  1.负责审计数据的准确性;  2.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施; 3.对财务收支、经营活动进行审计; 4.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 5.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施; 6.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 7.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 8.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系; 9.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。 任职要求: 1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称; 2.具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作; 3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法; 4.具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍; 5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

                                                                                                                                                  岗位职责:1、负责实施对各子公司呈报集团审批的本专业建设项目类合同、价款等内容进行审核;负责本专业工程招投标、预决算、施工过程管理审核;负责本专业建设项目的成本测算;2、协助上级具体实施对建设项目和重大经济活动、重大投资方案执行和管理情况等进行全过程的审计监督,或对项目部分环节进行专项审计;任职要求:1、大学专科或以上学历,土木工程相关专业;2、三年以上相关工作经验;若兼有土建造价工作经验者,可优先考虑;3、熟悉工程造价、合同法律等专业知识,具备基本的网络知识;熟悉工程管理与工程预决算、招投标、合同管理知识,熟练使用办公自动化软件;

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

                                                                                                                                                  岗位职责:1.根据审计计划对集团下属公司开展各类财务经营审计及专项审计;2.收集审计证据,编制工作底稿,编写审计报告,提交相关审计建议;3.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;4.完成领导交办的其他工作。 任职要求:1.三年以上企业内部审计岗位工作经验,有生产型企业从业经验者优先;2.相关专业本科及以上学历,同业优秀人员可放宽至大专学历;3.熟悉审计、税务等法律法规和行业经营业务流程;4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应省内短期出差工作性质。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

                                                                                                                                                  4.2.27.1职责与权限a)根据公司规划,编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务预算指标计划;b)产品成本管理;c)负责公司财务审计和会计稽核工作。通过加强会计监督和审计监督,对公司财务收支进行严格监督和检查;d)编制财务分析及经济活动分析报告,提出改进意见和建议、及经济报警和风险控制措施;e)对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号;4.2.27.2任职条件4.2.27.2.1教育背景:专科及以上4.2.27.2.2专业知识:财会相关专业毕业为佳,工商管理等亦可4.2.27.2.3岗位技能要求:a)系统掌握经济、会计等专业知识,具有较高政策水平;b)掌握财务核算业务流程,具备预算编制、资金管理、风险管控等财务管理知识和能力;c)熟悉企业内部控制理论和原则,具备拟订和修订企业内部全面财务管理制度的能力;能担负中型企业全面财会工作;d)熟练运用金蝶K3软件。4.2.27.2.4工作经验:2年以上制造业会计相关工作经历

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

                                                                                                                                                  岗位职责:1、负责建立健全公司审计督察管理等制度。2、负责制定年度、月度审计计划,并组织实施;负责组织对公司内部执行有关规章制度情况及内部控制制岗位职责度的健全、严密、有效性进行审计监督3、组织集团内各个公司的内部审计督查工作,对工作结果形成报告,报告结果报送分管领导及总经理。4、能够组织各部门,对发现的问题或存在改进的地方进行组织建议和相关工作安排。任职资格:1、本科及以上专业,特殊优秀人才可放宽至大专学历2、审计、会计及相关专业。3、5年以上工作经验,3年以上管理经验。具有ERP及各种相关审计技能、生产管理、营销管理、采购管理、成本会计、银行会计、财务管理、管理会计等方面知识。其他要求:其他要求具有较好的沟通表达能力,为人正直客观,能够接受偶尔加班。工资初步拟定年薪10-12万元

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  学历要求:|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

                                                                                                                                                  技能要求:上市审计,财报审计,财务审计,高级审计师,舞弊审计,内部审计初级审计师,审计专员,审计经理,舞弊审计,工程审计,财务审计1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;  2.负责审计数据的准确性;  3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;  4.对财务收支、经营活动进行审计;  5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;  6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;  7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;  8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;  9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

                                                                                                                                                  立即申请
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                                                                                                                                                  共25页,到第确定

                                                                                                                                                  精英竞拍汇-中高端人才求职平台

                                                                                                                                                  互联网专场
                                                                                                                                                  招聘职位: 后端开发,前端开发,移动端开发,测试,产品/设计/运营
                                                                                                                                                  金融专场
                                                                                                                                                  招聘职位: 财务审计,合规与风险控制,后台运营,投行,销售
                                                                                                                                                  房地产专场
                                                                                                                                                  招聘职位: 房地产开发,建筑工程,规划设计,商业,市场营销
                                                                                                                                                  汽车专场
                                                                                                                                                  招聘职位: 汽车新能源,软件与汽车电子,生产制造,质量管理,供应链管理